联创电子(002036) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)[4] - 审计报告编号为德皓内字[2025]00000098号[4] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 审计对象与结论 - 审计对象为联创电子公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额相关 - 提及金额4150万元[10]
审计信息 - 审计公司为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)[4] - 审计报告编号为德皓内字[2025]00000098号[4] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 审计对象与结论 - 审计对象为联创电子公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 金额相关 - 提及金额4150万元[10]