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艾可蓝(300816) - 安徽艾可蓝环保股份有限公司2024年度内部控制审计报告
艾可蓝艾可蓝(SZ:300816)2025-04-25 15:11

审计信息 - 审计公司为容诚会计师事务所(特殊普通合伙)[1] - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z3011号[1] - 报告签字的中国注册会计师为王书彦和屠灿[8] - 报告日期为2025年4月25日[8] 审计对象及责任 - 审计对象为安徽艾可蓝环保股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有一定风险[5]