蔚蓝生物(603739) - 青岛蔚蓝生物股份有限公司2024年度内部控制评价报告
内部控制情况 - 截至2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷,财务报告内控有效[4][5] - 内控评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[6] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[7] 评价范围 - 纳入评价范围单位含众多子公司,资产和营收占比均为100%[8][9] - 纳入评价范围的业务和事项包括公司治理、资金活动等[10] 高风险领域 - 重点关注应收账款管理风险、财务报告质量等[11] 缺陷认定标准 - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[15] - 非财务报告内控缺陷评价有营收和资产总额定量标准[16] 缺陷情况 - 报告期及评价基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18][19]