四川金顶(600678) - 四川金顶2024年内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计四川金顶公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 公司董事会负责内控建立健全、实施及评价有效性[7] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[8] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[12] - 中审亚太会计师事务所备案金额为3410万元[14]
内部控制审计 - 审计四川金顶公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[6] - 公司董事会负责内控建立健全、实施及评价有效性[7] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[8] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[12] - 中审亚太会计师事务所备案金额为3410万元[14]