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荣亿精密(873223) - 内部控制审计报告
荣亿精密荣亿精密(BJ:873223)2025-04-25 13:28

审计信息 - 审计报告编码为中汇会审[2025]4976号[2] - 审计对象为荣亿精密公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 报告日期为2025年4月24日[10] 责任与结论 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控发表意见并披露非财务内控重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]