东亚机械(301028) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计报告编号容诚审字[2025]361Z0298号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 财务与内控 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] - 公司涉及金额8811.5万元[10]
审计相关 - 审计报告编号容诚审字[2025]361Z0298号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内控有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月24日[9] 财务与内控 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6] - 公司涉及金额8811.5万元[10]