莱斯信息(688631) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于南京莱斯信息技术股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 审计报告编号为容诚审字[2025]230Z0068号[1][2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告签字盖章页日期为2025年04月25日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 金额数据 - 2013年12月涉及金额8811.5万元[9]