天和磁材(603072) - 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司2024年度内部控制审计报告
财务内控 - 公司负责健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务内控有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[7] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6]
财务内控 - 公司负责健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务内控有效性发表审计意见[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[7] 风险提示 - 内控有固有局限,推测未来有效性有风险[6]