康隆达(603665) - 康隆达2024年度董事会审计委员会履职情况报告
审计委员会情况 - 2024年度审计委员会由3名董事组成[1] - 2024年审计委员会共召开4次会议[2] 审计相关决策 - 建议续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构[3] 财务报告审阅 - 审阅2023年年度及2024年各季度、半年度财务报告[4] - 认为公司财务报告真实、准确、完整[4] 关联交易处理 - 公司2020 - 2023年关联方及关联交易未识别情况已处理[4] 内部控制评估 - 认为公司内部控制管理体系完善且制度有效执行[5] 未来展望 - 2025年将继续做好审计委员会各项工作[6]