多伦科技(603528) - 天衡会计师事务所关于多伦科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告
财务审计 - 审计多伦科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年04月25日[7] 责任与风险 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师就内控发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计结果推测未来有效性有风险[5]
财务审计 - 审计多伦科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年04月25日[7] 责任与风险 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师就内控发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计结果推测未来有效性有风险[5]