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翔腾新材(001373) - 内部控制审计报告
翔腾新材翔腾新材(SZ:001373)2025-04-25 11:32

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是翔腾新材董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计公司对翔腾新材2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 翔腾新材于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]