威派格(603956) - 威派格2024年内部控制审计报告
审计相关 - 立信会计师审计威派格2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 威派格于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 报告时间 - 内部控制审计报告出具时间为2025年4月25日[11]
审计相关 - 立信会计师审计威派格2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 威派格于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 报告时间 - 内部控制审计报告出具时间为2025年4月25日[11]