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法兰泰克(603966) - 立信会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告
法兰泰克法兰泰克(SH:603966)2025-04-25 08:13

内部控制情况 - 立信会计师事务所审计法兰泰克重工2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 金额相关 - 涉及金额为人民币15900.0000万[10] 审计信息 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制审计报告日期为2025年4月25日[9]