中瑞股份(301587) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
中瑞股份中瑞股份(SZ:301587)2025-04-24 16:51

审计机构情况 - 截至2024年12月31日,天健有合伙人241人,注册会计师2356人,超904人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 公司第二届董事会第十七次会议等通过续聘天健为2024年度财务和内控审计机构的议案[1] - 2024年4月14日,第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过续聘天健为2024年度审计机构的议案[4] 审计报告意见 - 天健认为公司财务报表按准则编制,公允反映财务状况及经营成果和现金流量,出具标准无保留意见审计报告[2] - 天健认为公司保持了有效的财务报告内部控制,出具标准无保留意见内部控制审计报告[3] 审计工作评价 - 审计期间天健遵循准则独立审计,审计委员会沟通协商确定计划并了解进展[4] - 审计委员会认为天健2024年度审计坚持公允、客观独立审计[6] - 天健按时完成审计工作,行为规范,报告客观、完整、清晰、及时[6]