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朗坤环境(301305) - 天健审〔2025〕3-260号 朗坤科技内部控制审计报告
朗坤科技朗坤科技(SZ:301305)2025-04-24 16:17

审计相关 - 审计对象为朗坤科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施和评价[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8] 时间信息 - 审计报告出具时间为2025年4月23日[9]