中瑞股份(301587) - 内部控制审计报告
内部控制审计相关 - 审计公司对中瑞股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司发表内控审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结果 - 中瑞股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2025年4月23日[9]
内部控制审计相关 - 审计公司对中瑞股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司发表内控审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结果 - 中瑞股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] - 审计报告日期为2025年4月23日[9]