华立股份(603038) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
审计机构相关 - 公司2024年续聘大信为审计机构,聘期一年[2] - 大信认为公司2024年财报编制合规,内控有效[3][4] 会议与议案进程 - 2024年11月23日审计委员会通过续聘议案[5] - 2025年多次召开审计沟通会及会议通过报告议案[5][6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为大信2024年审计工作规范按时[7]
审计机构相关 - 公司2024年续聘大信为审计机构,聘期一年[2] - 大信认为公司2024年财报编制合规,内控有效[3][4] 会议与议案进程 - 2024年11月23日审计委员会通过续聘议案[5] - 2025年多次召开审计沟通会及会议通过报告议案[5][6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为大信2024年审计工作规范按时[7]