采纳股份(301122) - 2024年度监事会工作报告
会议情况 - 2024年召开七次监事会会议,监事均亲自出席[2] - 第三届监事会多次会议审议通过多项议案[2][3] 财务审计 - 中汇对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 资金管理 - 2024年募集资金管理使用无违规,无变更投向用途[8] 内控管理 - 2024年建立较完善内控体系,鉴证报告反映内控情况[9] 未来展望 - 2025年监事会完善依法运作监管,加强财务监督[12]
会议情况 - 2024年召开七次监事会会议,监事均亲自出席[2] - 第三届监事会多次会议审议通过多项议案[2][3] 财务审计 - 中汇对2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] 资金管理 - 2024年募集资金管理使用无违规,无变更投向用途[8] 内控管理 - 2024年建立较完善内控体系,鉴证报告反映内控情况[9] 未来展望 - 2025年监事会完善依法运作监管,加强财务监督[12]