宝兰德(688058) - 北京宝兰德软件股份有限公司2024年度内部控制审计报告
业绩相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6]
业绩相关 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 责任界定 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 内控风险 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[6]