祥明智能(301226) - 2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所,注册会计师为孙峰和沈永庭[7] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZF10416号[2] - 审计报告日期为2025年4月23日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为祥明智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计认为祥明智能在该日重大方面保持有效财务报告内部控制[6]
审计信息 - 审计公司为立信会计师事务所,注册会计师为孙峰和沈永庭[7] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZF10416号[2] - 审计报告日期为2025年4月23日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为祥明智能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计认为祥明智能在该日重大方面保持有效财务报告内部控制[6]