盈趣科技(002925) - 内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计盈趣科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 出具内部控制审计报告日期为2025年4月24日[7] 责任界定 - 建立健全和实施评价内部控制是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]
审计相关 - 容诚会计师事务所审计盈趣科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 出具内部控制审计报告日期为2025年4月24日[7] 责任界定 - 建立健全和实施评价内部控制是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]