跃岭股份(002725) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5494号[3] - 审计对象为跃岭股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 报告日期为2025年4月24日[11] 责任界定 - 跃岭股份董事会负责健全实施和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 跃岭股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]
审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5494号[3] - 审计对象为跃岭股份2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 报告日期为2025年4月24日[11] 责任界定 - 跃岭股份董事会负责健全实施和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见[5] 内控情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 跃岭股份于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7]