江南水务(601199) - 江南水务内部控制审计报告书
财务审计 - 中兴华审计江南水务2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 中兴华认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 报告日期为2025年4月23日[11] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5]
财务审计 - 中兴华审计江南水务2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 中兴华认为公司该日在重大方面保持有效内控[7] - 报告日期为2025年4月23日[11] 责任主体 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5]