若羽臣(003010) - 内部控制自我评价报告
内控评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日未发生影响内控评价结论因素[5] - 纳入评价范围单位资产和营收均占合并报表100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按营收、资产划分[8] - 非财务报告内控缺陷定量标准按营收、资产划分[10] 缺陷情况 - 报告期未发现财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷,已整改一般缺陷[13] 内控举措 - 2024年采用现场加视频会议形式开展内控等培训[14] - 采用多种方式加强内控企业文化宣贯[14] - 开展内控合规季活动推动合规宣贯及信息共享[14] - 对内部审计等制度进行优化[14]