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獐子岛(002069) - 内部控制审计报告
獐子岛獐子岛(SZ:002069)2025-04-24 12:09

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计獐子岛公司2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 出具报告日期为2025年4月23日[8] 内控情况 - 獐子岛公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[7] 责任说明 - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师需对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5]