若羽臣(003010) - 内部控制审计报告
内部控制相关责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是若羽臣董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防止和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为若羽臣2024年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]
内部控制相关责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是若羽臣董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防止和发现错报可能性,推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为若羽臣2024年12月31日保持有效财务报告内控[7][8]