贝仕达克(300822) - 2024年度内部控制自我评价报告
贝仕达克贝仕达克(SZ:300822)2025-04-24 11:19

内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日,无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 按要求完善法人治理结构,设三会及四个委员会[7][8] - 2024年审计部门开展内控审计工作[10] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[22] 业务及制度 - 纳入评价范围主要业务为智能控制器及智能产品业务[5] - 建立科学人事管理和采购等多项制度[11][12] - 完善财务内控制度和全流程质量控制体系[13] - 关联交易、合同和印章管理规范[15] 研发成果 - 截至2024年12月31日,取得多项专利和软件著作权[15] - 完成便携式高精度胎压检测计等研发项目[14] 缺陷衡量 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额比例划分[19][21] - 非财务报告内控分重大和重要缺陷类型[21]