三联锻造(001282) - 国投证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司2024年度内部控制评价报告的专项核查意见
内部控制标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报重大缺陷标准为错报金额>资产总额1%[7] - 财务报告内控营业收入潜在错报重大缺陷标准为错报金额>营收总额1%[7] - 非财务报告内控关键岗位人员流失30%以上为重要缺陷[10] 内控情况 - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 评价基准日公司无财务与非财务报告内控重大缺陷[3][4] 审计与核查 - 容诚会计师认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[13] - 保荐机构核查后认为公司内控制度执行情况较好[14][15]