三联锻造(001282) - 内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控资产和营收潜在错报有不同缺陷标准[8] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告执行[11] - 非财务报告内控重大和重要缺陷有对应情况界定[11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[12]