华安鑫创(300928) - 国金证券股份有限公司关于华安鑫创控股(北京)股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制情况 - 截至基准日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 报告期内纳入评价范围单位资产和营收占比100%[3] - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报金额≥资产总额3%或≥净利润5%[8] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥资产总额3%或≥净利润5%[10] 保荐核查 - 保荐机构核查华安鑫创内控合规性和有效性[18] - 公司现有内控符合法规和监管要求[18] - 《2024年度内控自评报告》基本反映内控情况[18]