绿岛风(301043) - 监事会关于公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
内部控制 - 公司对截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 公司建立较完善内控体系并持续完善制度流程[1] - 内控体系符合法规要求且适应公司实际并有效执行[1] - 内控保证业务开展并维护股东利益[1] - 内控自评报告客观反映体系建设及运行情况[1]
内部控制 - 公司对截至2024年12月31日内控有效性评价并出具报告[1] - 公司建立较完善内控体系并持续完善制度流程[1] - 内控体系符合法规要求且适应公司实际并有效执行[1] - 内控保证业务开展并维护股东利益[1] - 内控自评报告客观反映体系建设及运行情况[1]