ST聆达(300125) - 董事会对2024年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
担保情况 - 2023年11月5日子公司为董事长等借款5000万元提供担保[1] - 2024年1月11日公司及子公司为1600万元商业保理合同担保[1] 内控问题 - 公司违规对外担保,内控存在重大缺陷[2] - 致同所对公司内控审计报告出具否定意见[4] 改进措施 - 公司拟加强内控、子公司管理及风险管理等[5]
担保情况 - 2023年11月5日子公司为董事长等借款5000万元提供担保[1] - 2024年1月11日公司及子公司为1600万元商业保理合同担保[1] 内控问题 - 公司违规对外担保,内控存在重大缺陷[2] - 致同所对公司内控审计报告出具否定意见[4] 改进措施 - 公司拟加强内控、子公司管理及风险管理等[5]