鹏辉能源(300438) - 广州鹏辉能源科技股份有限公司2024年内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为华兴会计师事务所[1] - 审计报告编号为华兴审字[2025]24014730039号[1][2] - 审计报告日期为2025年4月22日[7] 审计对象与结论 - 审计对象为鹏辉能源2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 鹏辉能源于2024年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任与风险 - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是鹏辉能源董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]