光正眼科(002524) - 内部控制审计报告
财务报告内控审计 - 审计光正眼科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[1] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[1] 审计结论 - 光正眼科于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[1] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[1]
财务报告内控审计 - 审计光正眼科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[1] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[1] 审计结论 - 光正眼科于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[1] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[1]