雷迪克(300652) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5219号[2] - 审计针对雷迪克公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[10]
审计相关 - 审计报告编号为中汇会审[2025]5219号[2] - 审计针对雷迪克公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 报告日期 - 报告日期为2025年4月23日[10]