容大感光(300576) - 华泰联合证券有限责任公司关于深圳市容大感光科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
容大感光容大感光(SZ:300576)2025-04-23 12:32

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额的100%[1] 内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的10%[12] - 非财务报告内控重大缺陷含管理人员或技术人员流失超50%等[16] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 基准日公司财务、非财务报告内控有效且无重大缺陷[22] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度促进发展[18] 外部评价 - 立信认为公司2024年末财务报告内控有效[23] - 保荐人核查认为公司内控有效[25]