智光电气(002169) - 内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025]24011410035号[1] - 审计对象为智光电气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2025年4月22日[8] 审计结论 - 会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]
审计信息 - 审计报告编号为华兴审字[2025]24011410035号[1] - 审计对象为智光电气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2025年4月22日[8] 审计结论 - 会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]