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金通灵(300091) - 2024年度内部控制审计报告
金通灵金通灵(SZ:300091)2025-04-23 11:26

财务审计 - 审计金通灵公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月21日[9]