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广信材料(300537) - 2024年度内部控制审计报告
广信材料广信材料(SZ:300537)2025-04-23 11:54

财务内控评估 - 致同会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 公司董事会认为截至2024年12月31日无财务报告内控重大缺陷[12] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营收占合并报表营收总额100%[14] 缺陷标准 - 财务、非财务报告内控缺陷有不同定量、定性标准[15][16][18] 缺陷情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 无其他内控相关重大事项说明[20]