佳力奇(301586) - 2024年度内部控制审计报告
内控审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立并评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]
内控审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立并评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控结论 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]