绿联科技(301606) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] - 内部控制有不能防错风险,推测未来有效性有风险[5] 报告信息 - 审计深圳市绿联科技股份有限公司2024年财报内控有效性[2] - 报告日期为2025年4月22日[9]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结论 - 公司2024年12月31日财务报告内部控制有效[6] - 内部控制有不能防错风险,推测未来有效性有风险[5] 报告信息 - 审计深圳市绿联科技股份有限公司2024年财报内控有效性[2] - 报告日期为2025年4月22日[9]