信隆健康(002105) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
审计安排 - 2024年12月29 - 31日审计人员参与公司及所属分、子公司资产盘点[3] - 2025年2月26日中汇会计师事务所开始现场审计[3] 审计意见 - 中汇认为公司2024财报公允反映财务状况等[4] - 对财报与内控出具标准无保留意见审计报告[4][6] 审计沟通 - 2024年3月6日审计委员会提议续聘中汇[5] - 2025年3、4月审计委员会催审计工作[6]
审计安排 - 2024年12月29 - 31日审计人员参与公司及所属分、子公司资产盘点[3] - 2025年2月26日中汇会计师事务所开始现场审计[3] 审计意见 - 中汇认为公司2024财报公允反映财务状况等[4] - 对财报与内控出具标准无保留意见审计报告[4][6] 审计沟通 - 2024年3月6日审计委员会提议续聘中汇[5] - 2025年3、4月审计委员会催审计工作[6]