*ST中迪(000609) - 内部控制自我评价报告
资产与担保数据 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额100%[6] - 2024年末子公司已审批担保额度133,834.32万元,占总资产68.18%,占净资产945.41%[11] - 2024年末子公司实际担保余额72,268.87万元,占总资产36.82%,占净资产510.51%[11] - 2024年末对合并报表范围外公司实际担保余额24,541.70万元,占总资产12.50%,占净资产173.36%[11] - 2024年末为购房人提供的阶段性按揭担保余额39,176.49万元[11] - 2024年末逾期债务涉及诉讼的担保为45,952.85万元[11] 内部控制情况 - 截至2024年12月31日,不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[4][5] - 2024年度公司无违规对外担保、重大信息提前泄露、关联交易损害上市公司利益情况[12][13][14] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准[15][17] - 2024年度内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[19]