海看股份(301262) - 2024年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷界定标准 - 财务报告内控潜在错报金额按比例分重大、重要、一般缺陷[5] - 非财务报告内控按直接财产损失和影响分缺陷等级[7] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10]
内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] 缺陷界定标准 - 财务报告内控潜在错报金额按比例分重大、重要、一般缺陷[5] - 非财务报告内控按直接财产损失和影响分缺陷等级[7] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10]