火星人(300894) - 天健审〔2025〕6883号-内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 审计方对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制评价 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 审计报告信息 - 审计报告日期为2025年4月21日[10]
内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 审计方对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制评价 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 审计报告信息 - 审计报告日期为2025年4月21日[10]