金利华电(300069) - 2024年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计金利华电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告信息 - 信永中和2025年4月22日发布报告[9]
内部控制审计 - 审计金利华电2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告信息 - 信永中和2025年4月22日发布报告[9]