中威电子(300270) - (2025)京会兴审字第00840128号——2024年度内部控制审计报告
审计信息 - 审计公司为北京兴华会计师事务所[8] - 审计报告编号为(2025)京会兴审字第00840128号[2] - 审计时间为2024年12月31日[3] - 审计报告日期为2025年4月22日[8] 内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]