业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[6] 内控情况 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[41] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[42] - 报告期内公司无内部控制相关重大事项需说明[43] 公司治理 - 公司建立规范治理结构,董事会负责内控体系建立和监督执行[7] - 公司设立各职能中心,各部门及生产单位职责明确[9] - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策和管理体系[10] 资金管理 - 公司及子公司建立完善资金管理制度[19] - 2024年度募集资金存放和使用符合相关法律法规规定,按制度专户存储和使用[24] 未来展望 - 2025年公司将继续加强内部控制[43] - 2025年公司将优化业务和管理流程[43] - 2025年公司将加强风险体系建设[43] - 2025年公司将持续规范运作促进健康持续发展[43] 其他 - 公司以“Barcoding the World(条码联世界)”为发展愿景[11] - 公司建立有效风险评估过程以识别和应对重大变化[13] - 公司建立责任分工、授权审批等控制政策和程序[14] - 本报告期内公司无对外担保事项[27] - 财务报告内部控制重大缺陷:某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额大于上年度营业收入的2%[33] - 财务报告内部控制重要缺陷:某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于上年度营业收入的2%但大于1%[33] - 财务报告内部控制一般缺陷:某项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于上年度营业收入的1%[33] - 非财务报告内部控制重大缺陷:可能导致直接损失金额大于1000万[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷:可能导致直接损失金额大于500万但小于1000万[38]
天地数码(300743) - 2024年度内部控制自我评价报告