保立佳(301037) - 2024年度内部控制自我评价报告
保立佳保立佳(SZ:301037)2025-04-21 13:57

内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] 评价范围占比 - 纳入评价的资产总额占合并报表100%[5] - 纳入评价的营收占合并报表100%[5] 内控体系建设 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 建立风险评估程序与内控制度[8][10] - 完善信息沟通与内部监督体系[16][17] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[20][23] 报告期情况 - 报告期无重大和重要内控缺陷[25][26]