实益达(002137) - 内部控制审计报告
审计相关 - 天健会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[9] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]
审计相关 - 天健会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2025年4月18日[9] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]